Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2023004 Potraviny 195,84 s DPH 04.01.2023 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 04.01.2023
    Faktúra 2023003 Platba za opakované dodanie skvapalneného uhľovodikového plynu 5 212,32 s DPH 02.01.2023 Probugas a.s. Silvia Molčanová 04.01.2023
    Faktúra 2023006 Potraviny 116,09 s DPH 04.01.2023 Lujan Plus spol. s.r.o. Štefánia Vermešová 04.01.2023
    Faktúra 2023002 Pripojenie do siete internet 19,74 s DPH 02.01.2023 free-zona s.r.o. Silvia Molčanová 04.01.2023
    Faktúra 2023007 Potraviny 142,35 s DPH 09.01.2023 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 09.01.2023
    Faktúra 2023008 Potraviny 463,45 s DPH 10.01.2023 Inmedia, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 10.01.2023
    Faktúra 2023009 Telefón 54,91 s DPH 10.01.2023 Slovak Telekom, a.s. Silvia Molčanová 10.01.2023
    Faktúra 2023010 Potraviny 205,93 s DPH 11.01.2023 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 11.01.2023
    Faktúra 2023011 Potraviny 77,07 s DPH 11.01.2023 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 11.01.2023
    Faktúra 2023012 Potraviny 170,37 s DPH 11.01.2023 Lujan Plus spol. s.r.o. Štefánia Vermešová 11.01.2023
    Faktúra 2023013 Oprava, prezúvanie R16 - služobného motorového vozidla Renault Traffic SN557BT + práca 266,00 s DPH 2023002 12.01.2023 MIroslav Horký Silvia Molčanová 12.01.2023
    Faktúra 2023014 Činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie december 2022 50,00 s DPH 12.01.2023 Ing. Milan Pamula Silvia Molčanová 12.01.2023
    Faktúra 2023015 Ročná odmena za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2023/1 - 2023/12 79,63 s DPH 12.01.2023 Komensky, s.r.o. Mgr. Peter Skalický 12.01.2023
    Faktúra 2023016 Servis, oprava, preinštalácia Notebooku - 2 ks; oprava plastov, pantov NB - 1 ks 60,00 s DPH 2023003 12.01.2023 FESI comp, s.r.o. Mgr. Peter Skalický 13.01.2023
    Faktúra 2023017 Potraviny 82,93 s DPH 13.01.2023 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 13.01.2023
    Objednávka 2023003 Servis, oprava, preinštalácia Notebooku - 2 ks; oprava plastov, pantov NB - 1 ks 60,00 s DPH 04.01.2023 FESI comp, s.r.o. Mgr. Peter Skalický 13.01.2023
    Faktúra 2023019 Elektrina 4 671,90 s DPH 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 16.01.2023
    Faktúra 2023020 Elektrina 616,50 s DPH 16.01.2023 Východoslovenská energetika a.s. Simona Tkáčová 16.01.2023
    Faktúra 2023018 Potraviny 148,72 s DPH 16.01.2023 Domik Michal - Dovaj Štefánia Vermešová 16.01.2023
    Faktúra 2023021 Doplatok - Finančný spravodajca, ročník 2022 33,41 s DPH 17.01.2023 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Silvia Molčanová 17.01.2023
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/2063
    • Kontakty

      • Reedukačné centrum Biele Vody 267, Mlynky
      • 053/4493 204, 0905 441 049
      • riaditeľ RC - 053/449 3206, 0905 498 557
        hospodárka RC - 053/4493204 ,
      • Biele Vody 267
        05376 Mlynky
        Slovakia
      • IČO: 00163384
      • Mgr. Anton Horváth
      • Mgr. Slavomíra Čisárová
    • Prihlásenie