Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2026205 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 617,76 s DPH 07.05.2026 Obec Mlynky Silvia Molčanová 07.05.2026
    Faktúra 2026204 Potraviny 413,41 s DPH 06.05.2026 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 06.05.2026
    Faktúra 2026203 Mesačná preddavková platba za opakované plnenie na mesiac máj 2026 4 736,11 s DPH 06.05.2026 Probugas a.s. Silvia Molčanová 06.05.2026
    Faktúra 2026202 Pohonné hmoty 441,61 s DPH 06.05.2026 Slovnaft, a.s. Silvia Molčanová 06.05.2026
    Faktúra 2026201 Služba za činnosť technika BOZP a technika OPP v súlade s platnými predpismi za obdobie apríl 2026 50,00 s DPH 06.05.2026 Ing. Milan Pamula Silvia Molčanová 06.05.2026
    Faktúra 2026200 Lieky 164,35 s DPH 2026031 06.05.2026 PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová LEKÁREŇ "NA LETNEJ" Silvia Molčanová 06.05.2026
    Faktúra 2026199 Lieky a zdravotnícky materiál 146,64 s DPH 2026031 06.05.2026 PharmDr. Žofia Bendžalová Kellnerová LEKÁREŇ "NA LETNEJ" Silvia Molčanová 06.05.2026
    Faktúra 2026198 Ultrazvukové meranie zásobníkov - 3 ks 738,00 s DPH 2026007 05.05.2026 Probugas a.s. Silvia Molčanová 06.05.2026
    Faktúra 2026197 Potraviny 182,57 s DPH 05.05.2026 Lujan Plus s.r.o. Štefánia Vermešová 05.05.2026
    Faktúra 2026196 Potraviny 37,35 s DPH 05.05.2026 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 05.05.2026
    Faktúra 2026195 Potraviny 233,77 s DPH 05.05.2026 Vijofel trade, s.r.o. Štefánia Vermešová 05.05.2026
    Faktúra 2026194 Potraviny 1 290,31 s DPH 05.05.2026 Martin Lipták - Marvin Štefánia Vermešová 05.05.2026
    Faktúra 2026193 Fíber Full Rapid - internet 19,90 s DPH 05.05.2026 free-zona s.r.o. Silvia Molčanová 05.05.2026
    Faktúra 2026191 Potraviny 180,83 s DPH 04.05.2026 Mäsokombinát Nord Svit, s.r.o. Štefánia Vermešová 04.05.2026
    Faktúra 2026189 Výkon zodpovednje osoby 49,20 s DPH 04.05.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Silvia Molčanová 04.05.2026
    Faktúra 2026190 Údržbársky materiál za mesiac apríl 23,62 s DPH 2026030 04.05.2026 Tehelňa Stova, spol. s.r.o. Silvia Molčanová 04.05.2026
    Faktúra 2026192 Telefón 47,02 s DPH 04.05.2026 Slovak Telekom, a.s. Silvia Molčanová 04.05.2026
    Faktúra 2026188 Obuv nazúvak CXS GULF, čierno-zelený (prezuvky pre chlapcov) - 25 párov 146,67 s DPH e-mail 30.04.2026 Pracovné odevy KADO, s.r.o. Ing. Simona Tkáčová 30.04.2026
    Faktúra 2026187 Potraviny 425,77 s DPH 29.04.2026 GRM - Trade, spol. s r.o. Štefánia Vermešová 29.04.2026
    Faktúra 2026186 Zber a odvoz "kuchynského" odpadu 22,14 s DPH 29.04.2026 Espik Group s.r.o. Štefánia Vermešová 29.04.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2376
    • Kontakty

      • Reedukačné centrum Biele Vody 267, Mlynky
      • 053/4493 204, 0905 441 049
      • riaditeľ RC - 053/449 3206, 0905 498 557
        hospodárka RC - 053/4493204 ,
      • Biele Vody 267
        05376 Mlynky
        Slovakia
      • IČO: 00163384
      • Mgr. Anton Horváth
      • Mgr. Slavomíra Čisárová
    • Prihlásenie